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基于合規視角的跨國經營企業內部控制研究

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基于合規視角的跨國經營企業內部控制研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
abstract第5-10頁
1 緒論第10-15頁
  1.1 研究背景與研究意義第10-12頁
    1.1.1 研究背景第10-11頁
    1.1.2 研究意義第11-12頁
  1.2 研究思路和研究方法第12-13頁
    1.2.1 研究思路第12-13頁
    1.2.2 研究方法第13頁
  1.3 本文的創新和不足之處第13-15頁
    1.3.1 本文的創新之處第13頁
    1.3.2 本文的不足之處第13-15頁
2 理論基礎和文獻綜述第15-26頁
  2.1 相關理論基礎第15-20頁
    2.1.1 內部控制理論第15-18頁
    2.1.2 全面風險管理理論第18-19頁
    2.1.3 公司治理理論第19-20頁
  2.2 文獻綜述第20-26頁
    2.2.1 關于內部控制概念內涵的相關研究第20頁
    2.2.2 關于內部控制構成要素的相關研究第20-23頁
    2.2.3 關于合規管理的相關研究第23-24頁
    2.2.4 文獻述評第24-26頁
3 基于合規視角的我國跨國經營企業內部控制現狀分析第26-33頁
  3.1 跨國經營企業海外經營現狀第26-29頁
    3.1.1 境外設立企業情況第26-27頁
    3.1.2 對外直接投資情況第27-28頁
    3.1.3 海外銷售收入情況第28-29頁
  3.2 基于合規視角的跨國經營企業內部控制現狀第29-33頁
    3.2.1 跨國經營企業違規概況分析第29-30頁
    3.2.2 跨國經營企業所面臨的合規監管體系第30-31頁
    3.2.3 跨國經營企業合規經營存在的問題第31-33頁
4 “中興事件”回顧第33-37頁
  4.1 中興通訊背景介紹第33-34頁
    4.1.1 中興通訊公司簡介第33頁
    4.1.2 中興通訊的國際化進程第33-34頁
  4.2 中興事件回顧第34-37頁
    4.2.1 中興事件始末第34-35頁
    4.2.2 中興事件的影響第35-37頁
5 “中興事件”案例分析第37-44頁
  5.1 基于合規視角的中興通訊內部控制現狀分析第37-38頁
    5.1.1 基于合規視角的內部控制投入情況第37-38頁
    5.1.2 基于合規視角的內部控制制度建設情況第38頁
  5.2 基于合規視角的中興通訊內部控制問題分析第38-42頁
    5.2.1 控制環境薄弱第39-40頁
    5.2.2 風險評估不到位第40頁
    5.2.3 控制活動不足第40-41頁
    5.2.4 信息與溝通機制不完善第41頁
    5.2.5 內部監督缺失第41-42頁
  5.3 事件后中興通訊基于合規視角的內部控制建設第42-44頁
    5.3.1 合規文化和制度建設第42頁
    5.3.2 合規部門與人才建設第42頁
    5.3.3 修訂完善內部控制制度第42-44頁
6 基于合規視角的跨國經營企業內部控制優化第44-50頁
  6.1 合規文化建設第44-45頁
    6.1.1 加強企業合規文化培育第44-45頁
    6.1.2 建立合規文化的長效機制第45頁
  6.2 核心競爭力建設第45-46頁
    6.2.1 科學制定企業戰略規劃第45-46頁
    6.2.2 提升企業自主研發能力第46頁
  6.3 組織體系建設第46-47頁
    6.3.1 加強內部控制系統的組織領導第46頁
    6.3.2 加強企業合規隊伍建設第46-47頁
  6.4 風險管理體系建設第47-48頁
    6.4.1 建立企業風險管理機制第47-48頁
    6.4.2 建立企業合規檢查機制第48頁
  6.5 監督體系建設第48-50頁
    6.5.1 加強企業內部監督第48頁
    6.5.2 強化企業合規管理法律法規約束第48-50頁
7 結論與展望第50-52頁
  7.1 結論第50-51頁
  7.2 未來研究方向第51-52頁
參考文獻第52-56頁
致謝第56頁

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